按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
达州市学生资助与学校后勤管理中心基本职能是以专业技术提供社会公益服务的事业单位,负责全市学生资助、中初等学校后勤管理、农村义务教育学生营养改善计划工作、教育系统节能降耗等工作。
2016年主要工作:做好全市学生资助工作管理;大力抓好农村义务教育学生营养改善计划;强化学校后勤管理;推进节约型学校建设;健全教育风险保障体系。
二、部门单位概况
达州市学生资助与学校后勤管理中心是达州市教育局直属单位的全额拨款事业单位。单位编制数22人,在职 20人,退休15人。
三、收支预算总体情况
2016年达州市学生资助与学校后勤管理中心预算总额为204.28万元,其中:当年财政拨款收入204.20万元,上年结转收入0.08万元,相应安排支出预算204.28万元。其中:人员支出145.10万元,日常公用支出11.00万元,对个人和家庭的补助支出14.40万元,专项支出33.78万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
达州市学生资助与学校后勤管理中心预算安排财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及各项管理工作。其中:
基本支出,是用于保障正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
项目支出,用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作的经费支出。
2016年达州市学生资助与学校后勤管理中心财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)教育支出182.28万元,主要用于:人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括学生资助工作、学生营养改善计划工作等方面支出。
(二)医疗卫生支出 7.70万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(三)住房保障支出 14.30万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数 0.70万元,其中:公务接待费 0.70万元。
公务接待费较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于学生资助、营养改善计划工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
附件:表1.收支预算总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
达州市学生资助与学校后勤管理中心部门预算公开附表